Corrigeren van een verkeerde beginbalans
Als een verkeerde beginbalans is overgedragen, kunt u dit als volgt corrigeren:
- Controleer of er boekjaren zijn die niet geblokkeerd zijn via Afsluitingen > Aanpassen boekjaren.
- Op het tabblad Overzicht roept u met * + enter een overzicht van alle boekjaren op.
- Zorg ervoor dat alleen voor het huidige en het vorige boekjaar het vinkje naast Boekjaar geblokkeerd op het tabblad Detail uit staat.
Als alle andere boekjaren geblokkeerd zijn, wordt bij overname van de beginbalans het juiste boekjaar voorgesteld.
Zie ook: Hoe voert men een overname beginbalans uit?